试题详情
- 单项选择题 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下相关事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
A、定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
B、出纳员负责登记现金日记账及总账
C、销售的现金折扣需经过适当授权审批
D、出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
- B
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A、定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
B、出纳员负责登记现金日记账及总账
C、销售的现金折扣需经过适当授权审批
D、出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
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